Orden de Compra. Nº1033-2317-AG25 "MCV_SR91_S134-152_Insumos vivero ALP"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1033-2317-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MCV_SR91_S134-152_Insumos vivero ALP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 153 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Argentina 2510
Comuna Antofagasta
Impuesto 49263,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIOSLugar de entrega: Vivero CONAF Altos La Portada
Horarios: de lunes a jueves de 09.00 a 15.00 hrs. y viernes de 09.00 a 14.00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGMA ANTOFAGASTA SPA
Razón Social IGMA ANTOFAGASTA SPA
R.U.T. 76.473.475-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGMA ANTOFAGASTA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos40CajaGuantes de nitrilo, ambidiestro, sin polvo (talla M, N°8) - 40 cajas de de 50 pares c/u  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
11162108
Tejido o tela de malla metálica1UnidadMalla harnero N°10 - 0,6 x 1,5 m.  $ 17.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480
11162108
Tejido o tela de malla metálica1RolloMalla raschel, color negro de 2,1 x 100 m. (80 % cobertura).  $ 42.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
31201616
Adhesivos líquidos5UnidadVinilit tradicional PVC 240 cc.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
13111016
Polietileno1RolloRollo polietileno color negro de 2 x 50 m  $ 41.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
Total Neto $ 259.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.263
TOTAL OC $ 308.543


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.