Orden de Compra. Nº1079866-271-AG25 "ADQUISICIÓN DE 29 CARTUCHOS DE FLUXORES WC PARA LA 27A. COMISARIA AEROPUERTO COMPRA AGIL: 1079866-150-COT25 - DOE 227532408"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-271-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 29 CARTUCHOS DE FLUXORES WC PARA LA 27A. COMISARIA AEROPUERTO COMPRA AGIL: 1079866-150-COT25 - DOE 227532408
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720.
Comuna Pudahuel
Impuesto 815480
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALDEBEBAS
Razón Social COMERCIALIZADORA VALDEBEBAS SPA
R.U.T. 77.610.398-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALDEBEBAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC29CartuchoREVISAR IMAGEN DE REFERENCIA ADJUNTA, CARTUCHO FLUXOR WC COMPAC II EDICION E SC2018007 O SU EQUIVALENTE. EL PROVEEDOR QUE REALICE SU OFERTA TENDRA QUE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN, IMAGEN DEL PRODUCTO Y FICHA TECNICA, ADEMAS TENDRA UN PLAZO DE 24 HORAS PARA ACEPTAR LA O.C. POR MEDIO DE MERCADO PUBLICO, EN CUANTO AL PLAZO DE ENTREGA ESTE DEBERA SER RESPETADO O DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA LA CANCELACIÓN DE LA O.C., LA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LO SOLICITADO SERA RECHAZADA  $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.292.000 $ 4.292.000
Total Neto $ 4.292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 815.480
TOTAL OC $ 5.107.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.