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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3090-239-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-24-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3090-24-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MICHIMALONCO S/N BASE NAVAL DE TALCAHUANO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Facturación |
MICHIMALONCO S/N LAS CANCHAS BASE NAVAL CENTRAL ODONTOLÓGICA IIA Z.N. |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
1111500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MICHIMALONCO S/N LAS CANCHAS BASE NAVAL CENTRAL ODONTOLÓGICA IIA Z.N. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-11-2024 |
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Proveedor |
Paolo Jesús Caro Burgos |
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Razón Social |
PAOLO JESÚS CARO BURGOS
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R.U.T. |
10.403.484-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Paolo Jesús Caro Burgos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42191701
| Servicio eléctrico o de gas médico | 1 | Unidad | PROYECTO ELÉCTRICO POLICLÍNICO DENTAL TALCAHUANO, SE ADJUNTAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.
| PROYECTO ELÉCTRICO POLICLÍNICO DENTAL TALCAHUANO |
$ 5.850.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.850.000
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$ 5.850.000
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Total Neto
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$ 5.850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.111.500
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$ 6.961.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.