|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4081-385-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de movilización Colicheu y rendición PAES/ SEP y Proretención. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
|
|
R.U.T. |
69.151.001-8 |
|
Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
|
Comuna |
Cabrero
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
BUSES DL |
|
Razón Social |
Sociedad de Transportes Leiva Ltda
|
|
R.U.T. |
76.446.543-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BUSES DL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Servicio de movilización para alumnos según archivo adjunto | Presenta cotización según lo solicitado. |
$ 1.050.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.050.000
|
$ 1.050.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.050.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.050.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.