Orden de Compra. Nº3808-227-AG25 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-227-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CASCHILE/215-22-04-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 176282
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAS HORTENSIAS SPA
Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
R.U.T. 76.338.835-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAS HORTENSIAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1CajaCAJA TONILLO 1 1/2 PULGADA  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
39101601
ampolletas halógenas8UnidadFOCOS SOBRE PUESTOS DE 24 watts LUZ FRIA  $ 7.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.480 $ 62.480
39101601
ampolletas halógenas5UnidadBALLAST DE CONECTOR PLANO  $ 5.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.650 $ 28.650
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON PINTURA OLEO AZUL  $ 24.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.110 $ 24.110
30103601
Vigas de madera38UnidadTABLERO DE 2x5"x3,30 mts. CEPILLADAS  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000
31161601
Pernos de anclaje184UnidadPERNOS COCHE DE 5/16x5" CON TUERCA Y GOLILLA  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.120 $ 79.120
30103605
Tablas de madera4UnidadGUARDAPOLVO  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
30103605
Tablas de madera4UnidadCUARTO RODON  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31161508
Tornillos para madera1kilogramo1 KILOGRAMO PUNTILLA 2 PULGADA  $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
31211701
Esmaltes2Litro2 LITROS ESMALTE NEGRO  $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.580 $ 17.580
31211604
Diluyentes para pinturas1Litro2 LITROS AGUARRAS  $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
40142008
Mangueras para agua30Metro Lineal30 METROS MANGUERA DE MEDIA PULGADA PARA REGAR  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA MADERA N°80  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
30103605
Tablas de madera1PlanchaMELAMINA COLOR CEREZO 15mm  $ 45.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.470 $ 45.470
30103605
Tablas de madera20PlanchaPLANCHA MDF 10mm 1,52x2,44mts  $ 18.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.200 $ 365.200
30103605
Tablas de madera1RolloTAPACANTO COLOR CEREZO  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
Total Neto $ 927.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.282
TOTAL OC $ 1.104.082


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.