Orden de Compra. Nº1233600-773-AG24 "1233600-274-COT24 PRODUCCION JORDANA FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-773-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 1233600-274-COT24 PRODUCCION JORDANA FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna Renca
Impuesto 200555,64
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIONCoordinar con Olinda Correa +56 9 8344 6909
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor New Gravity
Razón Social NEW GRAVITY SPA
R.U.T. 77.487.544-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal New Gravity
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definida"Productora" Amplificación exterior con 3 micrófonos (incluir generador eléctrico), Cabina o espejo mágico de fotos por 3 hrs (actividad en un lugar al aire libre), (incluir cotillón para toma de fotos) con entrega de fotos digitales e impresas y Entrega de cotillón variedad para 500 personas (collares, gorros, cintillos, etc) para el 1 de diciembre a las 08:00 hrs.  $ 1.055.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.556 $ 1.055.556
Total Neto $ 1.055.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.556
TOTAL OC $ 1.256.112


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.730.628-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.845.584-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.487.544-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.