Orden de Compra. Nº
3709-621-SE25
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3709-51-LQ24 COMPRA, MATERIAL REPARACION ESC. SAN PEDRO SUBVENCION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-621-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
3709-51-LQ24 COMPRA, MATERIAL REPARACION ESC. SAN PEDRO SUBVENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 549 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
15314
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ALLIEN
Razón Social
COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T.
79.947.410-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA ALLIEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41102421
Estufas cíclicas o dispositivos de ciclado térmico
1
Unidad no definida
EMBULLIDO A INOX. 6 X 10 BOSCA CALEFACTOR A LEÑA
$ 11.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.303
$ 11.303
12131803
Propelentes de cañón
1
Unidad no definida
GORRO AMESTI 5 DE ACERO INOX
$ 14.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.210
$ 14.210
39101701
Tubos fluorescentes
7
Unidad no definida
TUBOS LED 1200 MM 18 W FSL T8 1509719B
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.289
$ 9.289
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
PEGAMENTO PVC 240 CC CC HOFFENS 50038
$ 3.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.311
$ 3.311
23131507
Tela para lijar
2
Unidad no definida
LIJA METAL N120
$ 386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 772
$ 772
11101704
Acero
1
Unidad no definida
POMEL ACERO 5/8 X 90 BOLSA PAR
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.487
$ 1.487
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad no definida
TEFLON ¾ X 10M ECOSA TAUM UYISTOOL
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436
$ 436
23171707
Acabadores de terminales de tubos
2
Unidad no definida
TERMINAL PVC HID 50 MM HE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31161722
Tuercas de unión
1
Unidad no definida
UNION AMERICA PVC HID 50 MM 60136
$ 2.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.277
$ 2.277
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
CAÑERIA PVC HID. 50 MM CLASE 6 45001
$ 842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 842
$ 842
12131803
Propelentes de cañón
1
Unidad no definida
GORRO A INOX. 6 BOSCA CALEFACTOT A LEÑA
$ 12.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.723
$ 12.723
12352310
Siliconas
3
Unidad no definida
SILICONA POLIURETANO GRIS 40 FC SOUDAL
$ 4.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.681
$ 12.681
46171505
Llaves
1
Unidad no definida
LLAVE BOLA PASO DURA 11/2
$ 10.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.429
$ 10.429
Total Neto
$ 80.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.314
TOTAL OC
$ 95.914
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.