Orden de Compra. Nº3709-621-SE25 "3709-51-LQ24 COMPRA, MATERIAL REPARACION ESC. SAN PEDRO SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-621-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24 COMPRA, MATERIAL REPARACION ESC. SAN PEDRO SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 549 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 15314
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALLIEN
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALLIEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41102421
Estufas cíclicas o dispositivos de ciclado térmico1Unidad no definida EMBULLIDO A INOX. 6 X 10 BOSCA CALEFACTOR A LEÑA $ 11.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.303 $ 11.303
12131803
Propelentes de cañón1Unidad no definida GORRO AMESTI 5 DE ACERO INOX $ 14.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.210 $ 14.210
39101701
Tubos fluorescentes7Unidad no definida TUBOS LED 1200 MM 18 W FSL T8 1509719B $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.289 $ 9.289
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definida PEGAMENTO PVC 240 CC CC HOFFENS 50038 $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.311 $ 3.311
23131507
Tela para lijar2Unidad no definida LIJA METAL N120 $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 772
11101704
Acero1Unidad no definida POMEL ACERO 5/8 X 90 BOLSA PAR $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487 $ 1.487
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad no definida TEFLON ¾ X 10M ECOSA TAUM UYISTOOL $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436
23171707
Acabadores de terminales de tubos2Unidad no definida TERMINAL PVC HID 50 MM HE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161722
Tuercas de unión1Unidad no definida UNION AMERICA PVC HID 50 MM 60136 $ 2.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.277 $ 2.277
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definida CAÑERIA PVC HID. 50 MM CLASE 6 45001 $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842 $ 842
12131803
Propelentes de cañón1Unidad no definida GORRO A INOX. 6 BOSCA CALEFACTOT A LEÑA $ 12.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.723 $ 12.723
12352310
Siliconas3Unidad no definida SILICONA POLIURETANO GRIS 40 FC SOUDAL $ 4.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.681 $ 12.681
46171505
Llaves1Unidad no definida LLAVE BOLA PASO DURA 11/2 $ 10.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.429 $ 10.429
Total Neto $ 80.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.314
TOTAL OC $ 95.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.