Orden de Compra. Nº3268-622-SE25 "400 413 SB 025-2025 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA BAAPEFM DESDE 3268-15-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-622-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 413 SB 025-2025 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA BAAPEFM DESDE 3268-15-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 81700
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Viento Sur
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Viento Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20Metro LinealMOLDURA CUADRO COLOR NEGROMOLDURA CUADRO COLOR NEGRO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
11121610
Maderas duras20Metro LinealMOLDURA CUADRO NEGRO CON BORDE DORADOMOLDURA CUADRO NEGRO CON BORDE DORADO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
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Tablero de partículas20UnidadTAPACANTO MELAMINA EUCALIPTO 21X03 MM 10 MTSTAPACANTO MELAMINA EUCALIPTO 21X03 MM 10 MTS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.700
TOTAL OC $ 511.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.