Orden de Compra. Nº5061-1179-AG25 "SLP 1849 ADQUISICIÓN DE (20) LITROS DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA CIRUGÍA MENOR DEL CESFAM AMANECER DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: 5061-1104-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-1179-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SLP 1849 ADQUISICIÓN DE (20) LITROS DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA CIRUGÍA MENOR DEL CESFAM AMANECER DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: 5061-1104-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación PRAT 332
Comuna Temuco
Impuesto 94962
Dirección de Envío de la Factura PRAT 332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOSDESPACHAR CON FLETE PAGADO A CESFAM AMANECER, UBICADO EN GARIBALDI 01280, FONO: 45-2557300 CONTACTO SRA. MONICA FERRANDO, CORREO mferrando@temuco.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ellen Store.
Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERNANDEZ ARANEDA E.I.R.
R.U.T. 76.749.564-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ellen Store.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141903
Nitrógeno N20LitroAdquisición de (20) litros de nitrógeno liquido para cirugía menor del Cesfam Amanecer dependiente del departamento de salud (PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES)  $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.800 $ 499.800
Total Neto $ 499.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.962
TOTAL OC $ 594.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.