Orden de Compra. Nº1449304-7-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1449304-6-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1449304-7-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1449304-6-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4492 del sistema E-DELFO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación Angamos 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 189457,74
Dirección de Envío de la Factura Angamos 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
observaciones para el despacho

Enviar factura y adjuntar OC: marcelo.orellana@uantof.cl

Consulta pagos: veronica.nunez@uantof.cl - Fono: 552 63 7186 mirian.gonzalez@uantof.cl  o  jefe.finanzas@uantof.cl  - Fonos: 552 63 7126 – 552 63 7125
Recepción Bodega: Avenida argentina 1962 de Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas, contacto: Liliana.mandiola@uantof.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oficina Puerto Montt
Razón Social SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 77.647.010-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oficina Puerto Montt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio3KitE.Z.N.A TISSUE DNA KIT OMEGA BIOTEK Med: 200 preps Temp.: Ambiente BUFFER TL, BUFFER BL, BUFFER HB, DNA WASH BUFFER, ELUTION BUFFER, OB PROTEASE, HIBIND DNA COLUMN(200), 2MLCOLLECTION TUBE(600) 200 PREPSE.Z.N.A TISSUE DNA KIT OMEGA BIOTEK Med: 200 preps Temp.: Ambiente BUFFER TL, BUFFER BL, BUFFER HB, DNA WASH BUFFER, ELUTION BUFFER, OB PROTEASE, HIBIND DNA COLUMN(200), 2MLCOLLECTION TUBE(600) 200 PREPS $ 353.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.200 $ 1.060.200
Total Neto $ 1.060.200
Descuento $ 75.054
Cargos $ 12.000
IVA  19  % $ 189.458
TOTAL OC $ 1.186.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.