Orden de Compra. Nº1059936-50-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1059936-58-COT25 "Adquisición de artículos de merchandising en el marco de las actividades de los proyectos de Vinculación con el Medio y Extensión""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059936-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1059936-58-COT25 "Adquisición de artículos de merchandising en el marco de las actividades de los proyectos de Vinculación con el Medio y Extensión"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006401 // 520902 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 128250
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tau Marketing
Razón Social MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPÚLVEDA
R.U.T. 13.615.998-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tau Marketing
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas200UnidadBOLSAS DE ALGODÓN CON LOGOS Y DISEÑOS CORPORATIVOS (VER ANEXO ECONÓMICO ANTES DE OFERTAR)Bolsa de algodón 30x24. Logo impreso a un color una cara de acuerdo a especificaciones técnicas solicitadas. $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
55121804
Distintivos o porta distintivos400UnidadLANYARDS PERSONALIZADO CON LOGOS Y DISEÑO CORPORATIVOS (VER ANEXO ECONÓMICO ANTES DE OFERTAR)Lanyard impreso full color una cara (impreso DTF TEXTIL) de acuerdo a especificaciones técnicas solicitadas. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 675.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.250
TOTAL OC $ 803.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.