|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
813-1124-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 813-56-LQ23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
813-56-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.605.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Marathón 1000 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
25544664 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Marathón 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
highsolutions |
|
Razón Social |
DESARROLLO Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.011.257-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
highsolutions |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES Y CASETAS DE GASES ESPECIALES, DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE.
Unidad: UMEL. | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES Y CASETAS DE GASES ESPECIALES, DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE. |
$ 134.445.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.445.600
|
$ 134.445.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.445.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.544.664
|
|
$ 159.990.264
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.