Orden de Compra. Nº1205889-2-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1205889-1-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1205889-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1205889-1-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1205889-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBESUP - Licitaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
R.U.T. 65.184.303-0
Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
R.U.T. 65.184.303-0
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 15390957,98
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROCLEAN
Razón Social AEROCLEAN CHILE SPA
R.U.T. 77.169.334-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AEROCLEAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR UBICADAS EN AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N°1449, TORRE IV, PISO 6 Y SUS BODEGAS, COMUNA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA- El Valor corresponder a Valor Neto Mensual. El monto indicado en el Anexo de Remuneraciones, para el turno vespertino, será pagado con contrato Partime, con proporción a las horas trabajadas en la semana. $ 81.005.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.005.042 $ 81.005.042
Total Neto $ 81.005.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.390.958
TOTAL OC $ 96.396.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.