Orden de Compra. Nº3884-253-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3884-253-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T. 69.040.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°053 PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO OMIL.- del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T. 69.040.600-4
Dirección de Facturación Balmaceda S/N
Comuna Paihuano
Impuesto 43358
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECIMIENTO MAYOR SPA
Razón Social ABASTECIMIENTO MAYOR SPA
R.U.T. 77.000.891-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABASTECIMIENTO MAYOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadSe requiere adquirir: - 5 caja de te de 100 uni - 6 paquetes de servilletas de 100 un - 6 kilos de azúcar ianza o similar - 5 endulzante liquido 350ml ianza o similar - 10 paquetes de galletas de 500g - 3 pack de 100 un de vasos 300cc de plumavit - 10 galletas de 120G MCKY o similar (vainilla, chocolates o surtidos) - 40 botellas de jugo 330ml marca watts o similar - 10 botellas de jugo 1.5 litros marca watts o similar - 3 pack de 100 unidades de vasos 300cc plasticos - 8 galletas crackelet 85g   $ 228.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.200 $ 228.200
Total Neto $ 228.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.358
TOTAL OC $ 271.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.