Orden de Compra. Nº3658-375-AG25 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PASILLO DIRECCION DE TRANSITO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-349-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-375-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PASILLO DIRECCION DE TRANSITO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-349-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202500000363 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación AVDA. CALERA DE TANGO 345 CALERA DE TANGO, BODEGA MUNICIPAL
Comuna Calera De Tango
Impuesto 22705
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CALERA DE TANGO 345 CALERA DE TANGO, BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121634
Cable de cobre1UnidadCOMPRA DE MATERIALES ILUMINACION PASILLO DE TRANSITOCOMPRA DE MATERIALES ILUMINACION PASILLO DE TRANSITO $ 119.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
Total Neto $ 119.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.705
TOTAL OC $ 142.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.