|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1339159-39-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CSV - art. fungibles, fil y otros TP gastronomía compra ágil: 1339159-19-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
|
|
R.U.T. |
61.981.070-8 |
|
Dirección de Facturación |
llano subercaseaux 3629 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
22465,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
llano subercaseaux 3629 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial GP |
|
Razón Social |
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
|
|
R.U.T. |
10.535.089-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial GP |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101614
| Bolsas o bandejas de uso comercial para fabricar hielo | 1 | Global | se requiere la adquisición de materiales para establecimientos TP - gastronomía, según documento adjunto.
se solicita adjuntar cotización con valorizado itemizado, descripción e identificación de producto | |
$ 118.242,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 118.242
|
$ 118.242
|
|
|
Total Neto
|
$ 118.242
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.466
|
|
$ 140.708
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.