Orden de Compra. Nº2404-1096-AG25 "NP 221 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA OLN ADQ SERVICIO DE COFFE BREAK Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-565-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1096-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 221 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA OLN ADQ SERVICIO DE COFFE BREAK Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-565-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000743 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 29640
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dtarapaca servicios gastronomicos
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICO ELIZABETH RIOS CORNEJO E.I.R.L.
R.U.T. 77.911.032-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dtarapaca servicios gastronomicos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadCOFE BREAK MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS EN DEPENDENCIA DEL SALÓN DE COLLAHUASI, BAQUEDANO N°902. 30 personas Estación de termo/hervido, te, café instantáneo, Infusiones, azúcar, endulzante. 300 cc de jugo natural por persona (frutilla o guayaba o piña) Aguas saborizadas de naranja menta 30 tapaditos churrasco palta mayonesa 50 bajita ave mayonesa 30 empanaditas de coctel de jamón queso 100 bocados dulce de cachito maicena y empolvado Vajilla de loza reutilizable Mesa con manteles, floreros Servicio de atención. Montaje y desmontaje Despacho  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.640
TOTAL OC $ 185.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.