|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1393495-240-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC-26737/31065-4/SEP/ADQ. GALVANOS/JFM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS - P02 |
|
Razón Social |
Educación
|
|
R.U.T. |
61.981.080-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Educación
|
|
R.U.T. |
61.981.080-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
25639,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL SD |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.441.545-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL SD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 5 | Unidad | GALVANO DE CRISTAL CON BASE DE MADERA, CON UN ALTO INDICE DE REFRACCION PARA GRABADO LASER, CRISTAL DE 15MM. DE ESPESOR CON BADE DE MADERA, INCLUYE ESTUCHE DE PRESENTACION CON INTERIOR DE PAÑO DE SEDA 130 X 155 X 15 MM. CON GRABADO LASER PERSONALIZADO. | |
$ 26.989,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.945
|
$ 134.945
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.945
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.640
|
|
$ 160.585
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.