Orden de Compra. Nº4105-605-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-605-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-07 del sistema PROGRAMA JEFAS DE HO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 16791,25
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta4CajaCAJA MULTIORDEN SARAH KAY RHEINCAJA MULTIORDEN SARAH KAY RHEIN $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
14111509
Artículos de papelería2Caja CAJA 100 OPALINA LISA OF.200GRS DIAZOL CAJA 100 OPALINA LISA OF.200GRS DIAZOL $ 9.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.640 $ 18.640
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidad NOTAS AMARILLO 10X7,6 100HJS TORRE NOTAS AMARILLO 10X7,6 100HJS TORRE $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.468 $ 3.468
44121704
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ SUPER GEL 0.7 MM. AZUL PILOTLAPIZ SUPER GEL 0.7 MM. AZUL PILOT $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
44121801
Cinta correctora12UnidadCINTA CORRECTORA + GOMA TORRECINTA CORRECTORA + GOMA TORRE $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.876 $ 12.876
14111509
Artículos de papelería7UnidadBLOCK DIBUJO LICEO 20H PROARTEBLOCK DIBUJO LICEO 20H PROARTE $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.291 $ 4.291
44122001
Archivadores de fichas8Unidad ARCH PRES.OFICIO 2 ANILLO 2" SELLOFFICE ARCH PRES.OFICIO 2 ANILLO 2" SELLOFFICE $ 2.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.824 $ 22.824
44121708
Marcadores4SachetMARCADOR 12 COLORES ARTECORMARCADOR 12 COLORES ARTECOR $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.356 $ 3.356
Total Neto $ 88.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.791
TOTAL OC $ 105.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.