Orden de Compra. Nº1221019-77-AG25 "Adquisición de Colaciones para Eventos Deportivos - Segundo Semestre, Corporación Municipal del Deporte de Vitacura. "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1221019-77-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Colaciones para Eventos Deportivos - Segundo Semestre, Corporación Municipal del Deporte de Vitacura.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema Corporación.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Vitacura
R.U.T. 65.206.047-1
Dirección de Facturación Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
Comuna Vitacura
Impuesto 328890
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 5428.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos2200UnidadCompotas de frutas 100% natural de 90 gr., según lo establecido en Términos de Referencia.De acuerdo a cotización N°8767, adjunta a la presente propuesta. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.000 $ 682.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos2200UnidadBarras de cereal, de 18 gr cada una, según lo establecido en Términos de Referencia.De acuerdo a cotización N°8767, adjunta a la presente propuesta. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.000 $ 539.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos1000UnidadGalletón de avena de 40 gr cada una, según lo establecido en Términos de Referencia.De acuerdo a cotización N°8767, adjunta a la presente propuesta. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos700UnidadAgua con jugo de fruta de 190 ml cada una, según lo establecido en Términos de Referencia.De acuerdo a cotización N°8767, adjunta a la presente propuesta. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 1.731.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.890
TOTAL OC $ 2.059.890


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.