Orden de Compra. Nº1217357-112-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-136-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-112-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-136-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Avenidad Ciudad de México N°1589
Comuna La Pintana
Impuesto 75980,81
Dirección de Envío de la Factura Avenidad Ciudad de México N°1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 11.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.520
32111503
Diodos emisores de luz (LED)20UnidadPANEL LED EMPOTRADO CIRCULAR 24W LUZ CALIDA 30 CM   $ 3.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.340 $ 67.340
73161602
Servicios de fabricación de material rodante para ferrocarriles15UnidadEQUIPO ESTANCO LED 2X CON TUBOS  $ 7.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.050 $ 115.050
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica20UnidadTUBO LED T8 1.2 MT  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
73161602
Servicios de fabricación de material rodante para ferrocarriles15UnidadEQUIPO ESTANCO LED 1X CON TUBOS 18W   $ 5.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.505 $ 89.505
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadHUINCHA AISLADORA 10 METROS NEGRA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA ELECTRODO 6011 3/32"   $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804
31211701
Esmaltes1TinetaESMALTE AL AGUA GRIS  $ 76.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.580 $ 76.580
Total Neto $ 399.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.981
TOTAL OC $ 475.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.