Orden de Compra. Nº5394-557-AG25 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDAD “INVESTIGACION E INNOVACION ESCOLAR (IIE)” – PROYECTO ASOCIATIVO EXPLORA MAGALLANES, SOL. 153075"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-557-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDAD “INVESTIGACION E INNOVACION ESCOLAR (IIE)” – PROYECTO ASOCIATIVO EXPLORA MAGALLANES, SOL. 153075
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 153075 del sistema contable propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Rasmussen
Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA
R.U.T. 79.866.170-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Rasmussen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles25UnidadCAJAS (CUBO). DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACION N° 3929A ADJUNTA.CAJAS (CUBO). DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACION N° 3929A ADJUNTA. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000
82101502
Publicidad en carteles25UnidadLETRERO ADHESIVO. DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACION N° 3929A ADJUNTA.LETRERO ADHESIVO. DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACION N° 3929A ADJUNTA. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
Total Neto $ 2.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Zona Franca  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.050.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.