Orden de Compra. Nº
2404-689-SE25
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NP 52 D. PREV Y SEG. PUBLICA ADQ DE MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-689-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
NP 52 D. PREV Y SEG. PUBLICA ADQ DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2405-136-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3758 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
585141,48
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PEI
Razón Social
PROVEEDORES ESTATALES INTEGRALES SPA
R.U.T.
77.344.102-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PEI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111701
Baterías recargables
60
Unidad
Pilas Recargables AAA
$ 1.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.780
$ 96.780
26111701
Baterías recargables
60
Unidad
Pilas Recargables AA
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.200
$ 145.200
43211706
Teclados
20
Unidad
Teclado y Mouse lnalambrico Black -Logitech Combo inalambrico MK235 Espanol
$ 48.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960.100
$ 960.100
43211706
Teclados
20
Unidad
Kit Mouse y teclado Logitech Combo inalambrico MK540 Espanol
$ 68.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.376.620
$ 1.376.620
52161514
Audífonos
10
Unidad
Cintillos PC USB - Audífonos Xtech XTH-240 c/Mic Cableado USB 1.8mt Color negro p/Video Conferencia
$ 30.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.000
$ 304.000
43201402
Tarjetas de módulo de memoria
1
Unidad
Estación de acoplamiento Hdd todo en 1, adaptador SATA a USB 2,0/3,0 para disco duro 2,5/3,5
$ 53.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.782
$ 53.782
23151601
Sopladores o secadores
1
Unidad
Soplador Aspiradora de Aire Eléctrico PC Limpieza 600w Azul
$ 22.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
26111701
Baterías recargables
10
Unidad
Cargador de pilas AAA
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.010
$ 121.010
Total Neto
$ 3.079.692
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 585.141
TOTAL OC
$ 3.664.833
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.