Orden de Compra. Nº2404-689-SE25 "NP 52 D. PREV Y SEG. PUBLICA ADQ DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-689-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 52 D. PREV Y SEG. PUBLICA ADQ DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-136-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3758 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 585141,48
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEI
Razón Social PROVEEDORES ESTATALES INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.344.102-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables60UnidadPilas Recargables AAA  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.780 $ 96.780
26111701
Baterías recargables60Unidad Pilas Recargables AA  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200
43211706
Teclados20UnidadTeclado y Mouse lnalambrico Black -Logitech Combo inalambrico MK235 Espanol   $ 48.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.100 $ 960.100
43211706
Teclados20UnidadKit Mouse y teclado Logitech Combo inalambrico MK540 Espanol   $ 68.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.620 $ 1.376.620
52161514
Audífonos10UnidadCintillos PC USB - Audífonos Xtech XTH-240 c/Mic Cableado USB 1.8mt Color negro p/Video Conferencia   $ 30.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
43201402
Tarjetas de módulo de memoria1UnidadEstación de acoplamiento Hdd todo en 1, adaptador SATA a USB 2,0/3,0 para disco duro 2,5/3,5   $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782
23151601
Sopladores o secadores1UnidadSoplador Aspiradora de Aire Eléctrico PC Limpieza 600w Azul  $ 22.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
26111701
Baterías recargables10UnidadCargador de pilas AAA  $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.010 $ 121.010
Total Neto $ 3.079.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 585.141
TOTAL OC $ 3.664.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.