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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2704-2034-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 5973 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-2226-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 1202 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
82080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 1202 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
aridos san jose de palco spa |
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Razón Social |
ARIDOS SAN JOSE DE PALCO SPA
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R.U.T. |
77.562.778-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
aridos san jose de palco spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 24 | Metro Cúbico | 24 mts3 de estabilizado al 100% en tono gris | compra ágil: 2704-2226-COT23 |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 432.000
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$ 432.000
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Total Neto
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$ 432.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.080
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$ 514.080
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.