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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126920-149-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES ESCUELA AYUDANDO A CRECER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
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R.U.T. |
62.000.790-0 |
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Dirección de Facturación |
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
47785 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2025 |
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Proveedor |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Razón Social |
EXTINTORES CENTROSUR SPA
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R.U.T. |
77.453.186-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 21 | Unidad | Mantención extintores PQS 6 KG | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.000
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$ 189.000
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46191601
| Extintores | 2 | Unidad | Mantención extintores CO2 2 kg | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | Recarga extintores 6 kg | |
$ 17.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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Total Neto
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$ 251.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.785
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$ 299.285
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.