Orden de Compra. Nº3335-821-AG25 "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE BUS PARA REEMPLAZO RECORRIDO DAEM DESDE ESCUELA SECTORES CHOROICO-RAPACO ORD. N°583 SUBV. REGULAR, PROVENIENTE DE COTIZACIÓN ÁGIL 3335-706-COT25. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-821-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE BUS PARA REEMPLAZO RECORRIDO DAEM DESDE ESCUELA SECTORES CHOROICO-RAPACO ORD. N°583 SUBV. REGULAR, PROVENIENTE DE COTIZACIÓN ÁGIL 3335-706-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES MAXI
Razón Social MÓNICA ESTER CASANOVA CARRASCO
R.U.T. 13.402.949-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUSES MAXI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN BUS PARA REEMPLAZAR BUS DAEM, QUE REALIZA RECORRIDO DESDE EL SECTOR RURAL DE CHOROICO - RAPACO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA CIUDAD DE LA UNIÓN, SEGÚN ITINERARIO ADJUNTO, CONSIDERAR INGRESAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR CON DATOS ACTUALZIADOS.Se ofrece servicio de maquina con toda su documentación al día ,disponibilidad inmediata, reemplazó del bus Daem desde 9 al 17 de junio 2025 7 días hábiles con el valor $279772 diariO $ 1.958.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958.404 $ 1.958.404
Total Neto $ 1.958.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.958.404

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.402.949-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.