Orden de Compra. Nº3502-400-AG25 "SC 358 ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES TEMATICOS QUE SE REALIZAN EN LA ESCUELA EMILIA ROMAGNA Y ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL, PROGRAMA 4 A 7, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-295-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-400-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 358 ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES TEMATICOS QUE SE REALIZAN EN LA ESCUELA EMILIA ROMAGNA Y ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL, PROGRAMA 4 A 7, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-295-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503198 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 141953,826
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL
R.U.T. 76.167.938-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1PaqueteMATERIAL DE LIBRERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO, SUBIR COTIZACION DETALLADA POR ESCUELA ESCUELA REP DE ISRAEL $500.000   $ 397.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.836 $ 397.836
44121618
Tijeras1PaqueteMATERIAL DE LIBRERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO, SUBIR COTIZACION DETALLADA POR ESCUELA ESC EMILIA ROMAGNA $500.000  $ 349.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.289 $ 349.289
Total Neto $ 747.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.954
TOTAL OC $ 889.079


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.