Orden de Compra. Nº3749-119-SE25 "Internet dedicado Colegios P.P.M y J.S.O abril"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-119-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Internet dedicado Colegios P.P.M y J.S.O abril
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor christian andres
Razón Social christian andres warner santander, Informática & T
R.U.T. 76.279.417-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal christian andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaAPRUEBESE LA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA BAJO MODALIDAD DE TRATO DIRECTO, AL PROVEEDOR DENOMINADO CHRISTIAN ANDRÉS WARNER SANTANDER, INFORMATICA & T., RUT: 76.279.417-9, POR UN VALOR DISPONIBLE MENSUAL DE $238.000.- VALOR INCLUYE IMPUESTO. MES ABRIL.AUTORICESE A RECURRIR AL TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA; PARA ADQUIRIR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA COLEGIO PEDRO PABLO MUÑOZ Y JOSÉ SANTOS OSSA DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025, ACTUANDO EN CONFORMIDAD A LAS FA $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.