Orden de Compra. Nº3447-1250-SE26 "Servicio de Arriendo y Mantención de Equipos Psicotécnicos para la MAHO DESD ID 3447-75-LE25; Mes Abril/2026"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1250-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo y Mantención de Equipos Psicotécnicos para la MAHO DESD ID 3447-75-LE25; Mes Abril/2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-75-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09..999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 200868
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETRINOVIC SPA
Razón Social PETRINOVIC SPA
R.U.T. 79.534.260-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PETRINOVIC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233004
Software de sistema operativo1UnidadInstalación y Mantención de software SPI, para la Integración al SGL ATS I, para 4 PC (INGRESAR VALOR NETO MENSUAL)Instalación y Mantención de software SPI, para la Integración al SGL ATS I, para 4 PC (INGRESAR VALOR NETO MENSUAL) $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
42182304
Sets o kits de pruebas psicodiagnósticas1UnidadServicio de Arriendo y Mantención Preventiva y Correctiva de 02 Equipos Psicotécnicos (INGRESAR VALOR NETO MENSUAL)ARRIENDO Y MANTENCION DE DOS EQUPOS PSICOTECNICOS SE INDICA VALOR NETO MENSUAL $ 909.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.200 $ 909.200
Total Neto $ 1.057.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.868
TOTAL OC $ 1.258.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.