Orden de Compra. Nº4858-508-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-395-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4858-508-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-395-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 205352
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIA KIMMY PUBLICIDAD SPA
Razón Social KIMMY PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.946.943-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIA KIMMY PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros40UnidadLLAVEROS MINI DESTORNILLADORES (DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS)   $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.880 $ 105.880
46171515
Estuches de llaves o llaveros40UnidadLLAVEROS LINTERNA 2 LED CON DÍNAMOS (DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS)   $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.600 $ 121.600
24111501
Bolsas de lona500UnidadBOLSAS DE ALGODÓN CON MANILLAS PLANAS DE ALGODÓN NEGRO (DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS)   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros40UnidadLLAVEROS HUINCHA DE MEDIR (DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS)   $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.720 $ 82.720
53131604
Peines o cepillos para el pelo40UnidadMINI PEINE PORTÁTIL (DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS)   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600
Total Neto $ 1.080.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.352
TOTAL OC $ 1.286.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.