Orden de Compra. Nº2721-437-AG25 "OC generada por invitación a compra ágil: 2721-506-COT25 Adquisición de Materiales de Ferretería para Reparación de Caniles"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-437-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 2721-506-COT25 Adquisición de Materiales de Ferretería para Reparación de Caniles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Propios del sistema 215.22.04.010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 376775,7
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Cerezaleu
Razón Social CEREZALEU SPA.
R.U.T. 78.093.594-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Cerezaleu
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas30UnidadPLACA CARPINTERA 18 MM   $ 20.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.500 $ 601.500
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadGALON ANTOCORROSIVO NEGRO  $ 13.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.450 $ 39.450
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS DE 2"  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE TIPO DUCO BIDON DE 5 LITROS  $ 8.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480
11162108
Tejido o tela de malla metálica32UnidadMALLA ACMA CIERRE GALVANIZADO 1.85X3 METROS (1K)  $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.200 $ 467.200
30102304
Perfiles de acero60UnidadANGULO LAMINADO ACERO 40X40X4MM LMT  $ 13.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.200 $ 826.200
39121436
Electrodos10kilogramoSOLDADURA 6011 1/8  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 1.983.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 376.776
TOTAL OC $ 2.359.806


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.