Orden de Compra. Nº
2196-3312-SE25
"
PROGRAMA ESCRITORIO NOV A DIC 2025 DESDE 2196-26-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-3312-SE25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA ESCRITORIO NOV A DIC 2025 DESDE 2196-26-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2718
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
69488,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sonia Angelica
Razón Social
SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL
R.U.T.
8.306.984-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sonia Angelica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad no definida
PILAS AAA RECARGABLES
PILAS AAA RECARGABLES
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.900
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad no definida
CARPETA VINILICAS OFICIO
CARPETA VINILICAS OFICIO
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad no definida
CUADERNO 100 HJS UNIVERSITARIO
CUADERNO 100 HJS UNIVERSITARIO
$ 712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
14111531
Libros o cuadernos de registro
40
Unidad no definida
CUADERNO 200 HJS. MATEM.
CUADERNO 200 HJS. MATEM.
$ 2.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.600
$ 100.600
44121620
Dedo de goma
20
Unidad no definida
DEDOS DE GOMA DIF. MEDIDAS
DEDOS DE GOMA DIF. MEDIDAS
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
60121535
Goma de borrar
50
Unidad no definida
GOMA BORRAR
GOMA BORRAR
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.450
$ 5.450
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPICES PASTA ROJO 1,6 mm
LAPICES PASTA ROJO 1,6 mm
$ 104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad no definida
LIBRO DE ACTA 200 HOJAS
LIBRO DE ACTA 200 HOJAS
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.000
$ 82.000
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad no definida
PILAS AAA
PILAS AAA
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad no definida
PILAS ALCALINAS AA
PILAS ALCALINAS AA
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Unidad no definida
SILICONA EN BARRA
SILICONA EN BARRA
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
Total Neto
$ 365.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.489
TOTAL OC
$ 435.219
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.