Orden de Compra. Nº2196-3312-SE25 "PROGRAMA ESCRITORIO NOV A DIC 2025 DESDE 2196-26-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3312-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO NOV A DIC 2025 DESDE 2196-26-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2718
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 69488,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Angelica
Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL
R.U.T. 8.306.984-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sonia Angelica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas50Unidad no definidaPILAS AAA RECARGABLES PILAS AAA RECARGABLES $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
44122011
Carpetas para archivos100Unidad no definidaCARPETA VINILICAS OFICIO CARPETA VINILICAS OFICIO $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
14111531
Libros o cuadernos de registro30Unidad no definidaCUADERNO 100 HJS UNIVERSITARIO CUADERNO 100 HJS UNIVERSITARIO $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
14111531
Libros o cuadernos de registro40Unidad no definidaCUADERNO 200 HJS. MATEM. CUADERNO 200 HJS. MATEM. $ 2.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.600 $ 100.600
44121620
Dedo de goma20Unidad no definidaDEDOS DE GOMA DIF. MEDIDAS DEDOS DE GOMA DIF. MEDIDAS $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
60121535
Goma de borrar50Unidad no definidaGOMA BORRAR GOMA BORRAR $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definidaLAPICES PASTA ROJO 1,6 mm LAPICES PASTA ROJO 1,6 mm $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad no definidaLIBRO DE ACTA 200 HOJAS LIBRO DE ACTA 200 HOJAS $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
26111702
Pilas alcalinas100Unidad no definidaPILAS AAA PILAS AAA $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
26111702
Pilas alcalinas100Unidad no definidaPILAS ALCALINAS AA PILAS ALCALINAS AA $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100Unidad no definidaSILICONA EN BARRA SILICONA EN BARRA $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 365.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.489
TOTAL OC $ 435.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.