Orden de Compra. Nº
2139-4619-AG25
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Articulos de Libreria, Programa Salud Mental, memo n°16
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-4619-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de Libreria, Programa Salud Mental, memo n°16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1025
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
Palena
Impuesto
26805,2
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Liberia El Escolar
Razón Social
MARÍA ISABEL UBILLA BRIONES
R.U.T.
7.123.503-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Liberia El Escolar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
6
Unidad
LAPICES DE PALO COLOR CAJA 12 COLORES
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
31201605
Masillas
6
Unidad
PASTAS PARA MOLDEAR PAQUETE
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.692
$ 22.692
44121709
Lápices de cera
8
Unidad
LAPICES DE CERA, CAJAX12
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.104
$ 12.104
31201605
Masillas
10
Unidad
PLASTILINA CAJASX12
$ 1.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.920
$ 19.920
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA DE COLORES SOBRE DE 18 PLIEGOS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.330
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
PAPEL LUSTRE, SOBRE DE 10X10
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
44111804
Papeles de dibujo
4
Unidad
PAPEL ENTRETENIDO, SOBRES
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
44111804
Papeles de dibujo
20
Unidad
PAPEL CRAF PLIEGOS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
30161502
Papeles pintados
2
Unidad
OPALINAS 2 CAJAS DE 25 UNIDADES
$ 7.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.600
$ 14.600
44121707
Lápices de colores
8
Unidad
LAPICES COLOR PASTEL, CAJAX12
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.496
$ 19.496
Total Neto
$ 141.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.805
TOTAL OC
$ 167.885
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.123.503-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.