Orden de Compra. Nº2139-4619-AG25 "Articulos de Libreria, Programa Salud Mental, memo n°16"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4619-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Libreria, Programa Salud Mental, memo n°16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1025
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 26805,2
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liberia El Escolar
Razón Social MARÍA ISABEL UBILLA BRIONES
R.U.T. 7.123.503-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Liberia El Escolar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores6UnidadLAPICES DE PALO COLOR CAJA 12 COLORES  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
31201605
Masillas6UnidadPASTAS PARA MOLDEAR PAQUETE  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
44121709
Lápices de cera8UnidadLAPICES DE CERA, CAJAX12  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.104 $ 12.104
31201605
Masillas10UnidadPLASTILINA CAJASX12  $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA DE COLORES SOBRE DE 18 PLIEGOS  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
14111509
Artículos de papelería10UnidadPAPEL LUSTRE, SOBRE DE 10X10  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44111804
Papeles de dibujo4UnidadPAPEL ENTRETENIDO, SOBRES  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
44111804
Papeles de dibujo20UnidadPAPEL CRAF PLIEGOS  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
30161502
Papeles pintados2UnidadOPALINAS 2 CAJAS DE 25 UNIDADES  $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
44121707
Lápices de colores8UnidadLAPICES COLOR PASTEL, CAJAX12  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
Total Neto $ 141.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.805
TOTAL OC $ 167.885


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.123.503-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.