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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4214-1-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4214-2-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.022-9 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
171000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-03-2024 |
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Proveedor |
SANTIAGO BENITO |
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Razón Social |
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE SANTIAGO RUIZ MUÑOZ E.I.R
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R.U.T. |
77.012.492-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTIAGO BENITO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción | 1 | Global | Servicio de provisión e instalación de termo a gas natural, en inmueble Jofré de Loaiza 0920, población Gobernador Viel de la ciudad de Punta Arenas de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas. | |
$ 900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.000
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$ 1.071.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.