Orden de Compra. Nº4994-68-AG25 "*Pasaje DEI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4994-82-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4994-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra *Pasaje DEI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4994-82-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 06 Facultad de Derecho
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 505642 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Errázuriz 2120 valpo
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 2120 valpo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz
Razón Social TRAVEL SECURITY S.A.
R.U.T. 85.633.900-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidadvuelo LATAM 790 santiago -Brasilia día viernes 25 jul 2025 a las 23:55 hrs LAN , con maleta de 23 kls.  $ 225.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.266 $ 225.266
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidadvuelo LATAM 3728 Brasilia - Río de janeiro día jueves 31 jul 2025 a las 08:20 hrs LAN , con maleta de 23 kls.  $ 225.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.266 $ 225.266
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidadvuelo LATAM 8106 Río de janeiro - Santiago (Chile) día domingo 03 agosto 2025 a las 11:30 hrs LAN , con maleta de 23 kls.  $ 225.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.266 $ 225.266
84131517
Seguro de viaje1Unidadseguro de viaje del 25 julio al 03 agosto 2025 por ida y vuelta a Brasil  $ 37.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
Total Neto $ 713.118
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 743.118

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.