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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-424-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE ASEO, ESC. RURAL ENSENADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
5094,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
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R.U.T. |
6.169.741-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 8 | Unidad | PASTILLAS BAÑO VIRUTEX | PASTILLAS BAÑO VIRUTEX |
$ 1.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.072
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$ 8.072
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11121702
| Astillas de madera | 6 | Unidad | INICIADORES DE FUEGO X 16 PIEZAS VOLCAN ANDES | INICIADORES DE FUEGO X 16 PIEZAS VOLCAN ANDES |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.598
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$ 11.598
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47121701
| Bolsas de basura | 5 | Paquete | BOLSA BASURA 80X110 | BOLSA BASURA 80X110 |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.145
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$ 7.145
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Total Neto
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$ 26.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.095
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$ 31.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.