Orden de Compra. Nº
3351-18-AG25
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3351-18-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.021-4
Dirección de Facturación
Valenzuela Llanos 623
Comuna
La Reina
Impuesto
151276,48
Dirección de Envío de la Factura
Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLUCIONES TS
Razón Social
INVERSIONES TS SPA
R.U.T.
77.664.479-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOLUCIONES TS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43222620
Conmutador multiservicio
9
Unidad
KVM 2P/USB KVM-222 SIMILAR O EQUIVALENTE A D-LINK
$ 13.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.200
$ 124.200
43201803
Discos duros
4
Unidad
BASE DOCKING DISCO DURO EXTERNO 2.5-3.5 SATA USB 2.0
$ 17.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.604
$ 69.604
43201803
Discos duros
4
Unidad
COFRE DISCO DURO 3.5 USB 3.0 (METALICO)
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
43201605
Expansores
11
Unidad
EXPANSOR HUB USB USB 3.0 - 2 IN / 4 OUT
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.800
$ 41.800
52161512
Parlantes
11
Unidad
PARLANTES PARA PC XTECH 2.0 CANALES 6WATT USB 3.5
$ 6.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.568
$ 73.568
44103103
Tóner
5
Unidad
TONER HL-L-2340 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA BROTHER
$ 14.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.000
$ 74.000
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
CARTUCHO COLOR TN221 CYAN
$ 19.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
CARTUCHO COLOR TN221 MAGENTA
$ 19.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
CARTUCHO COLOR TN221 NEGRO
$ 22.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.020
$ 113.020
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
CARTUCHO COLOR TN221 YELLOW
$ 19.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.400
$ 78.400
Total Neto
$ 796.192
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.276
TOTAL OC
$ 947.468
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.