Orden de Compra. Nº3351-18-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3351-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.021-4
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 151276,48
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES TS
Razón Social INVERSIONES TS SPA
R.U.T. 77.664.479-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES TS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222620
Conmutador multiservicio9UnidadKVM 2P/USB KVM-222 SIMILAR O EQUIVALENTE A D-LINK  $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
43201803
Discos duros4UnidadBASE DOCKING DISCO DURO EXTERNO 2.5-3.5 SATA USB 2.0  $ 17.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.604 $ 69.604
43201803
Discos duros4UnidadCOFRE DISCO DURO 3.5 USB 3.0 (METALICO)  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
43201605
Expansores11UnidadEXPANSOR HUB USB USB 3.0 - 2 IN / 4 OUT  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800
52161512
Parlantes11UnidadPARLANTES PARA PC XTECH 2.0 CANALES 6WATT USB 3.5  $ 6.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.568 $ 73.568
44103103
Tóner5UnidadTONER HL-L-2340 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA BROTHER  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO COLOR TN221 CYAN  $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO COLOR TN221 MAGENTA  $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO COLOR TN221 NEGRO  $ 22.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.020 $ 113.020
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCARTUCHO COLOR TN221 YELLOW  $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
Total Neto $ 796.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.276
TOTAL OC $ 947.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.