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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
788110-124-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIMAS DE CARTON CESFAM compra ágil: 788110-60-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Facturación |
Tagua Tagua N° 222 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
111720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tagua Tagua N° 222 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAVILA EIRL. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE MAURICIO ANTONIO ÁVILA LÓPEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.490.962-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAVILA EIRL. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211808
| Cortaúñas o limas para personas con discapacidad física | 7000 | Unidad | LIMA DE CARTON CESFAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | LIMA DE CARTON CESFAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.000
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$ 588.000
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Total Neto
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$ 588.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.720
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$ 699.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.