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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3638-502-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DEMOLICIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas Municipal |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE DANIEL BLANCO CORDOVA |
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Razón Social |
JOSE DANIEL BLANCO CORDOVA
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R.U.T. |
13.970.820-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSE DANIEL BLANCO CORDOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72103003
| Servicios de demolición | 1 | Global | SERVICIO DE DEMOLICIÓN, RELLENO DE MATERIAL, COMPACTADO, HORMIGONADO Y CORTE DE PAVIMENTO 20 M2 | SERVICIO DE DEMOLICIÓN, RELLENO DE MATERIAL, COMPACTADO, HORMIGONADO Y CORTE DE PAVIMENTO 20 M2 |
$ 4.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000.000
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$ 4.000.000
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Total Neto
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$ 4.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.