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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
812261-345-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 812261-108-LR23 SERV. DE PROVISIO Y MANT. ECOGRAFOS ENERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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812261-108-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
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R.U.T. |
65.075.485-9 |
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Dirección de Facturación |
FROILAN ROA 6542, LA FLORIDA |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
2645840,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FROILAN ROA 6542, LA FLORIDA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnoimagen S.A. |
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Razón Social |
TECNOIMAGEN S A
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R.U.T. |
96.843.010-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnoimagen S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201701
| Ultrasonido cardiaco o doppler o unidades de eco o | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE PROVISIÓN Y
MANTENCIÓN DE ECOGRAFOS MES
23/48 (ENERO 2026) - ID 812261-
108-LR23 | SERVICIO DE PROVISIÓN Y
MANTENCIÓN DE ECOGRAFOS MES
23/48 (ENERO 2026) - ID 812261-
108-LR23 |
$ 13.925.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.925.475
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$ 13.925.475
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Total Neto
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$ 13.925.475
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.645.840
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$ 16.571.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.