Orden de Compra. Nº568658-204-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-139-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-204-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-139-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 266475
Dirección de Envío de la Factura 10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PHARMASAN
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL PHARMASAN LIMITADA
R.U.T. 96.895.110-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PHARMASAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas85CajaNEUREXAN CAJA 50 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES - ADJUNTAR FICHA TECNICA  $ 9.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.990 $ 789.990
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas30CajaENGYSTOL CAJA 50 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES - ADJUNTAR FICHA TECNICA  $ 10.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.390 $ 309.390
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas30CajaTRAUMEEL CAJA 50 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES - ADJUNTAR FICHA TECNICA  $ 10.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.120 $ 303.120
Total Neto $ 1.402.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.475
TOTAL OC $ 1.668.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.