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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
972817-7-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Productos plásticos EM. "Colchagua" compra ágil: 972817-7-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Rancagua" |
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Razón Social |
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R.U.T. |
65.142.566-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
65.142.566-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Baquedano N° 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
16140,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Baquedano N° 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercio de productos Bárbara Contreras E.I.R.L |
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Razón Social |
COMERCIO DE PRODUCTOS BÁRBARA CONTRERAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.134.933-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercio de productos Bárbara Contreras E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 1 | Metro Lineal | MANGUERA 3/4 ROLLO 30 MTS | |
$ 17.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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47121701
| Bolsas de basura | 80 | Paquete | BOLSA BASURA 50X70 PAQ X10 | |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.200
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$ 55.200
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47121701
| Bolsas de basura | 15 | Paquete | BOLSA BASURA 80X110 PAQ X10 | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.750
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$ 12.750
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Total Neto
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$ 84.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.140
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$ 101.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.