|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1080528-20-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE FLETE, CARGA Y DESC. PARA DRAI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1227-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Fondos Extrapresupuestarios DRAI |
|
Razón Social |
Fondos Extrapresupuestarios
|
|
R.U.T. |
60.804.002-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Sotomayor 256 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fondos Extrapresupuestarios
|
|
R.U.T. |
60.804.002-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Sotomayor 256 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
867112,576 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Sotomayor 256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTES JVC |
|
Razón Social |
TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JVC SPA
|
|
R.U.T. |
76.042.925-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TRANSPORTES JVC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78121601
| Servicios de flete | 1 | Global | | SERVICIO DE FLETE, CARGA, DESCARGA SEGUN EDP N°2-3 Y 4, CORRESPONDIENTES A GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DE LA DRAI |
$ 4.563.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.563.750
|
$ 4.563.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.563.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 867.113
|
|
$ 5.430.863
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.