Orden de Compra. Nº
4834-112-AG25
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MATERIAL DEPORTIVO - PROG. MÁS AMA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4834-112-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DEPORTIVO - PROG. MÁS AMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T.
61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T.
61.932.200-2
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
34883,62
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho.
Coordinar despacho con el Sr. Osvaldo Guerra, fono +56 9 3410 1779.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Chileactivo
Razón Social
COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
R.U.T.
77.198.280-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Chileactivo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
3
Unidad
Caja organizadora 6 Lt. transparente.
Caja organizadora 6 Lt. transparente.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
60141001
Balones o pelotas de juguete
2
Unidad
Balón de espuma fútbol N°8.
Balón de espuma fútbol N° 8.
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
49161703
Discos
1
Unidad
Disco de balance y equilibrio mini bosu erizo, de 33 cm. de diámetro, altura 5 cm. peso 1 kg.
Bosu erizo 35 cm.
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
49221506
Colchonetas
8
Unidad
Colchoneta tipo mat de yoga, imagen referencial adjunta.
Colchoneta tipo mat 6 mm.
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.712
$ 45.712
60131803
Aros o bastones de ritmo
2
Kit
Bastón plástico 1 metro, 4 unidades.
Bastón plástico 1 mts (4 unidades).
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
49201609
Bandas de resistencia
1
Rollo
Banda de resistencia 45 metros azul.
Banda k-band 45 mts. azul.
$ 53.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
49181509
Pelotas de ping-pong
1
Frasco
Pelotas de ping pong, 60 unidades.
60 pelotas ping pong Sesei 3 estrella 40+.
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
Total Neto
$ 148.598
Descuento
$ 0
Cargos
$ 35.000
IVA
19
%
$ 34.884
TOTAL OC
$ 218.482
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.