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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
729-179-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 729-82-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
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R.U.T. |
61.219.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
36860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTO CHEVERE SPA |
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Razón Social |
SUPERMARKET PUNTO CHEVERE SPA
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R.U.T. |
77.397.665-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTO CHEVERE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 2 | Unidad | MOCHILA INDUSTRIAL CON RUEDAS -USO DESIGNADO: PISTOLA TIPO A -MATERIAL: PLÁSTICO/TELA -CARACTS. ADICIONALES: FUERTE BASE DE PLÁSTICO REFORZADA CON RUEDAS -PESO: 0,163Kg -SOPORTA HASTA 15Kg -(MARCAS SUGERIDAS: STANLEY) - Ingresar solo una cotización (Si se encuentran 2 o mas ninguna oferta será considerada en el proceso) | |
$ 97.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.000
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$ 194.000
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Total Neto
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$ 194.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.860
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$ 230.860
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.