Orden de Compra. Nº188-494-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 188-12-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 188-494-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 188-12-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ñandu
Razón Social PRODUCCIONES ARTISTICAS ÑANDU SPA
R.U.T. 76.425.455-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ñandu
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas1Unidad no definidaTrato directo para asesoria de colegio Sol de Illimani y Establecimientos Educacionales COMUDEF, según Resolución N° C-572-24 y Contrato N°192-25 (desde 01/01/2025 hasta 31/12/2026): Contrato por 22 meses por un valor mensual $21.697.587.- exento de IVA.Trato directo para asesoria de colegio Sol de Illimani y Establecimientos Educacionales COMUDEF, según Resolución N° C-572-24 y Contrato N°192-25 ( desde 01/01/2025 hasta 31/12/2026) $ 477.346.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.346.914 $ 477.346.914
Total Neto $ 477.346.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 477.346.914

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.