Orden de Compra. Nº1057429-5840-AG25 " ARTÍCULOS VARIOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-5840-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS VARIOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3397
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 255042,7
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo36UnidadLIMPIADOR Y DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS VARIEDAD DE AROMAS 900 ML.   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
21101802
Pulverizadores100UnidadPULVERIZADORES PLÁSTICOS DE 1 LITRO.   $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000
47131805
Limpiadores de uso general500UnidadLIMPIADOR EN CREMA MULTIUSOS TIPO CIF 750 CC.  $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.000 $ 479.000
47131805
Limpiadores de uso general150UnidadLIMPIAVIDRIO MULTIUSO CON GATILLO 500 CC.   $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.750 $ 126.750
53131608
Jabones500UnidadLAVALOZA LIQUIDO CONCENTRADO LIMÓN 750 CC.   $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.500 $ 440.500
47131803
Desinfectantes domésticos201UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL PARA INODORO ENVASE INDIVIDUAL.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
Total Neto $ 1.342.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.043
TOTAL OC $ 1.597.373


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.