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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-26-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO INSPECCION Y CALIBRACION MANOMETROS DE CARGO DE LA PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
54150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-02-2024 |
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Proveedor |
Aeromax (unidad Ventas Aviación) |
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Razón Social |
Sociedad Comercial Aeromax SpA
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R.U.T. |
76.321.215-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aeromax (unidad Ventas Aviación) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41103311
| Manómetros | 1 | Unidad no definida | MATERIALIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO CALIBRACION MANÓMETROS EQUIPO LAVADO COMPRESOR DE LA PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS | |
$ 285.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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Total Neto
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$ 285.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.150
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$ 339.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.