Orden de Compra. Nº5349-907-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-200-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-907-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-200-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4650
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 291459,05
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor canal spa
Razón Social CANAL SPA
R.U.T. 77.687.529-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal canal spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111504
Servicios de mantención de libros contables1UnidadSERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE BOMBA DE CALOR IMAGENOLOGIA, MARCA: CARRIER, MODELO: BCME, SEGUN FORMULARIO N°66 TD 11/25 Y COTIZACIÓN N°CS25-M03-1359.SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE BOMBA DE CALOR IMAGENOLOGIA, MARCA: CARRIER, MODELO: BCME, SEGUN FORMULARIO N°66 TD 11/25 Y COTIZACIÓN N°CS25-M03-1359. $ 1.533.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.995 $ 1.533.995
Total Neto $ 1.533.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.459
TOTAL OC $ 1.825.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.