Orden de Compra. Nº1422039-153-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-126-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-153-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-126-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 699200
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SF Producciones
Razón Social NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES
R.U.T. 16.200.599-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SF Producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución4Unidad4 INFLABLES: -1 pera inflable de 6 metros de altura color negro, impresión de gráficas por dos caras según diseño. -2 tótem inflables de 6 metros de altura x por 2 metros diámetro, color negro, impresión de graficas a dos caras según diseño -1 arco inflable de 6 x 4 metros de base. Debe incluir grafica a dos caras según diseño Todos deben incluir turbina de presión, amarres de anclaje, estacas y bolso de traslado. MAYOR DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. DEBE DECIR EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA "3RA VENDIMIA"  $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680.000 $ 3.680.000
Total Neto $ 3.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 699.200
TOTAL OC $ 4.379.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.200.599-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.